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送心意

吳少琴老師

職稱會計師

2019-12-26 21:07

就是除了原來的增值稅進項還可以多讓你扣除一部分

百合(信志) 追問

2019-12-26 21:12

老師,還是不太明白

百合(信志) 追問

2019-12-26 21:13

老師,您所說的增值稅進項,指的是進項發(fā)票的增值稅嗎?

吳少琴老師 解答

2019-12-26 21:14

比如進項認證了100,可以多讓你抵扣10,一共110

百合(信志) 追問

2019-12-27 16:19

哦,老師,我先想想,消化消化

吳少琴老師 解答

2019-12-27 19:11

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相關(guān)問題討論
你好,計入業(yè)務(wù)招待費,按比例稅前扣除
2022-04-07 14:03:00
你好,這個稅指的是企業(yè)所得稅,收入-成本費用=利潤,公司按照利潤交企業(yè)所得稅,稅前扣除指的就是成本費用能不能在企業(yè)所得稅前扣除,不能扣除利潤多多交稅,可以扣除利潤少少交稅。
2021-07-30 15:06:10
你好,可稅前扣除的意思是在計算所得稅應(yīng)納稅所得額的時候可以作為損失進行扣除。比如收入100萬,原來要交100*25%=25萬,現(xiàn)在有了這30萬扣除,就只要繳納(100-30)*25%=17.5萬即可。
2020-07-13 22:38:47
你好,可以稅前扣除的,這個是屬于公司福利的
2020-07-08 15:13:49
這個是可以,這個我之前問過稅局
2020-07-07 11:40:38
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