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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-12-26 16:37

您好
如果沒有取得發(fā)票的話 需要沖回 不然后應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款會一直有余額

深情的爆米花 追問

2019-12-26 16:44

如果在2020年才沖回的話,做相反分錄,那不是影響了2020年的成本?

bamboo老師 解答

2019-12-26 16:45

借:以前年度損益調(diào)整 借方紅字
貸:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款 貸方紅字
借:以前年度損益調(diào)整 
貸:利潤分配-未分配利潤

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