
公司是做進(jìn)出口退稅的,有張10萬的進(jìn)項(xiàng)專票,貨物12萬件 但是實(shí)際出口貨物11萬件,另外一萬件內(nèi)銷,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額能分兩次嘛,一部分抵扣一部分轉(zhuǎn)出?
答: 老師進(jìn)出口發(fā)票認(rèn)證完了,申報(bào)的時(shí)候是填寫26、27、35欄但是28欄還填寫嗎?
進(jìn)出口退稅,是按收入退的稅還是進(jìn)項(xiàng)退的稅呢
答: 進(jìn)口是可以抵扣的,你交的進(jìn)口增值稅可以用來抵扣你的銷項(xiàng)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,全盤帳實(shí)操里面的進(jìn)出口報(bào)稅(全盤帳實(shí)操-點(diǎn)擊實(shí)操下面的進(jìn)出口-點(diǎn)擊進(jìn)出口下面的報(bào)稅)出口退稅這一章進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是8800,為什么報(bào)稅時(shí),應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那一欄卻是填28600???28600不是進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
答: 您好,應(yīng)該是這28600原來是認(rèn)證為進(jìn)項(xiàng)抵扣了,這進(jìn)項(xiàng)稅額是用于出口退稅的,是都不可以抵扣的,所以全部的都需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的,然后這里面其中的19800是可以退稅的,8800是需要進(jìn)成本的

