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送心意

宸宸老師

職稱注冊會計師

2019-12-25 09:26

您好,可以的,可以暫計入預(yù)收賬款。

但是還有一個問題,您現(xiàn)在就需要開發(fā)票嗎??

會計學(xué)堂 追問

2019-12-25 09:27

對  因為對方把錢轉(zhuǎn)來了  他們需要發(fā)票入賬

宸宸老師 解答

2019-12-25 09:28

你好,要不要開發(fā)票需要看是否已經(jīng)符合收入原則,不是收到錢就應(yīng)該開發(fā)票的

會計學(xué)堂 追問

2019-12-25 09:30

符合收入確認原則了

宸宸老師 解答

2019-12-25 09:31

您好,那您就需要開發(fā)票了,成本我建議您可以先暫估入庫

會計學(xué)堂 追問

2019-12-25 09:31

這樣還暫時計入預(yù)收賬款還行嗎?

宸宸老師 解答

2019-12-25 09:33

您好,您開了發(fā)票就做收入,同時申報。

不然您自己的報表跟稅務(wù)上的報表對不起來了。

上傳圖片 ?
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您好,你的會計分錄是正確的,確認收入時沖預(yù)收賬款
2019-01-16 13:27:35
預(yù)收開了發(fā)票?紅沖左開發(fā)票的相反分錄就可以
2019-02-22 17:43:07
你好!你的問題是什么呢
2019-06-27 15:26:17
預(yù)付費用的時候 借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款 取得發(fā)票 借:管理等費用,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進),貸:預(yù)付賬款
2018-11-21 15:30:35
您好,是的,就是這樣處理的
2022-02-07 16:20:16
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