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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2019-12-22 16:45

未分配利潤是負(fù)數(shù),不用調(diào)報表,直接按這個報表進(jìn)行注銷公司處理。

AI菩葉 追問

2019-12-22 16:54

不需要把未分配利潤調(diào)到營業(yè)外收入里面去嗎?

江老師 解答

2019-12-22 16:59

未分配利潤,本身就是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)計入了利潤分配——未分配利潤科目了,已經(jīng)屬于結(jié)轉(zhuǎn)計入了本年利潤,再轉(zhuǎn)入了利潤分配——未分配利潤科目

AI菩葉 追問

2019-12-22 17:11

其他應(yīng)付款跟未分配利潤相抵后,資產(chǎn)總額就變成零。然后利潤表不動,全部是0對嗎?

江老師 解答

2019-12-22 17:12

不需要支付的其他應(yīng)付款,可以直接轉(zhuǎn)營業(yè)外收入處理。

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相關(guān)問題討論
你好,是 借:利潤分配-未分配利潤 貸 本年利潤 其實兩筆分錄都是可以的
2016-12-26 17:01:33
當(dāng)本年利潤被結(jié)轉(zhuǎn)時,分錄應(yīng)該是:借本年利潤正數(shù)、貸利潤分配一未分配利潤正數(shù),這樣未分配利潤余額將從借方結(jié)轉(zhuǎn)到貸方,確保賬目平衡。
2023-03-27 10:01:21
本年利潤這個期末余額是那個方向,結(jié)轉(zhuǎn)這個就可以
2020-02-22 13:57:21
您好 在形成累計未分配利潤為負(fù)數(shù)前 股東可以出決議分配年初的未分配利潤
2020-06-17 06:41:57
你好,分錄是對的,你可以這樣 借;利潤分配-未分配利潤 貸;本年利潤 372.71
2016-06-27 09:46:47
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