
老師固定資產(chǎn)暫估入賬了,發(fā)票到后固定資產(chǎn)模塊系統(tǒng)怎么處理??
答: 你好!原來(lái)暫估入賬的紅沖掉,然后在固定資產(chǎn)模塊中新增就可以了。
老師,您好!用友T3軟件期末結(jié)賬時(shí),提示固定資產(chǎn)系統(tǒng)未結(jié)賬,工資系統(tǒng)未結(jié)賬,存貨系統(tǒng)未結(jié)賬,導(dǎo)致無(wú)法結(jié)賬。請(qǐng)問(wèn)固定資產(chǎn)系統(tǒng)怎么結(jié)賬啊?點(diǎn)開(kāi)固定資產(chǎn)系統(tǒng)的錄入固定資產(chǎn)的時(shí)候 ,它提示未進(jìn)行期初數(shù)據(jù)錄入,我不知道從哪里錄入期初數(shù)據(jù),又怎么把固定資產(chǎn)、存貨、工資系統(tǒng)結(jié)賬?
答: 你好!你們啟用這些模塊了嗎?在期初數(shù)據(jù)錄入里面,你們之前有賬嗎?還是新建的賬套?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
固定資產(chǎn)系統(tǒng)和總賬系統(tǒng)自動(dòng)對(duì)賬,固定資產(chǎn)少.如何檢查
答: 您好,可以先計(jì)算出差額,看看多的那邊是否有這個(gè)差額的單個(gè)的固定資產(chǎn),如果沒(méi)有的話(huà),那要把固定資產(chǎn)明細(xì)賬和固定資產(chǎn)系統(tǒng)中當(dāng)月的固定資產(chǎn)卡片一個(gè)一個(gè)的對(duì)一下的。


冰淇淋 追問(wèn)
2019-12-20 15:15
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宋生老師 解答
2019-12-20 15:18
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