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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-12-20 15:12

這個金額不大,可以一次性計入費用的

Whui 追問

2019-12-20 15:18

借:管理費用-物業(yè)費  10265.09
        應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)  625.91
     貸:銀行存款  10881

Whui 追問

2019-12-20 15:18

這樣可以嗎

辜老師 解答

2019-12-20 15:19

可以的,可以這樣賬務(wù)處理的

Whui 追問

2019-12-20 15:21

公司購買的電腦主機927元,會計分錄怎么寫呢?

辜老師 解答

2019-12-20 15:22

計入管理費用—辦公費

Whui 追問

2019-12-20 15:30

還有個問題,麻煩老師一下,公司員工加班午餐費用計入哪個科目

辜老師 解答

2019-12-20 15:31

這個可以計入管理費用—福利費

Whui 追問

2019-12-20 15:33

謝謝

辜老師 解答

2019-12-20 15:34

好的,客氣,幫到你就好

Whui 追問

2019-12-20 15:35

嗯啊

辜老師 解答

2019-12-20 15:36

好的,謝謝,麻煩關(guān)閉并給予評價,要不然我會顯示問題還在的

Whui 追問

2019-12-20 15:36

物業(yè)費10881元是跨年的,也是可以一次性計入管理費用-物業(yè)費的哈?

辜老師 解答

2019-12-20 15:37

跨年的,最好按月分攤

Whui 追問

2019-12-20 15:39

2019年10月份付的物業(yè)費,收到發(fā)票。物業(yè)費期間2019年11月27日—2020年5月26日。賬務(wù)處理怎么做呢?

Whui 追問

2019-12-20 15:47

老師,還在嗎

辜老師 解答

2019-12-20 15:48

付款的時候,借:預付賬款  貸:銀行存款
然后每月分攤,借:管理費用 貸:預付賬款

Whui 追問

2019-12-20 15:54

收到發(fā)票了,也要先計入預付賬款?

Whui 追問

2019-12-20 15:57

Whui 追問

2019-12-20 15:57

麻煩您看一下,這樣可以嗎?

Whui 追問

2019-12-20 16:04

老師,幫忙看下,會計分錄正確嗎

辜老師 解答

2019-12-20 16:12

是的,是這樣賬務(wù)處理的

Whui 追問

2019-12-20 16:12

好嘞

辜老師 解答

2019-12-20 16:17

好的,客氣,幫到你就好

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相關(guān)問題討論
您好,對的,計入管理費用科目
2018-08-29 15:39:58
你好,可以入管理費用的。
2020-04-16 14:40:04
去年的費用不能做在今年賬上直接用管理費用需要使用以前年度損益調(diào)整才可以。
2018-12-25 10:08:26
借,預付賬款12000 貸,銀行存款12000 實際月份的房租 借,管理費用1000 貸,預付賬款1000
2023-12-11 11:34:59
計入管理費用-其他費用即可。
2019-02-15 15:54:09
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