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送心意

龍楓老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,國(guó)際稅收協(xié)會(huì)會(huì)員

2019-12-20 14:59

借:資產(chǎn)減值損失

貸:壞賬準(zhǔn)備

為了區(qū)分應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備,你可以在壞賬準(zhǔn)備科目下設(shè)置二級(jí)科目

借:資產(chǎn)減值損失

貸:壞賬準(zhǔn)備-其他應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備

應(yīng)收賬款項(xiàng)目是應(yīng)收賬款借方和預(yù)收賬款借方余額減去壞賬準(zhǔn)備-應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備

其他應(yīng)收款項(xiàng)目是應(yīng)收賬款借方和預(yù)收賬款借方余額減去壞賬準(zhǔn)備-其他應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備

lvjie 追問(wèn)

2019-12-20 15:04

現(xiàn)在是用信用減值損失還是資產(chǎn)減值損失了呢

龍楓老師 解答

2019-12-20 15:31

你好,目前是信用減值損失的不好意思哈

lvjie 追問(wèn)

2019-12-20 15:32

這個(gè)應(yīng)該是月底還是年底結(jié)轉(zhuǎn)呢?結(jié)轉(zhuǎn)怎么寫分錄呢?

龍楓老師 解答

2019-12-20 16:08

你好月底級(jí)結(jié)轉(zhuǎn)的,轉(zhuǎn)到借方遞減其他應(yīng)收款的賬面余額的

lvjie 追問(wèn)

2019-12-20 16:14

計(jì)提 借:信用減值損失
          貸:壞賬準(zhǔn)備
發(fā)生 借:壞賬準(zhǔn)備
           貸:其他應(yīng)收款 
這時(shí)候其他應(yīng)收款已經(jīng)減少了,信用減值損失怎么結(jié)轉(zhuǎn)?

龍楓老師 解答

2019-12-20 16:38

你好,轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)的

lvjie 追問(wèn)

2019-12-20 16:40

直接轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)嗎?還是本年利潤(rùn)?

龍楓老師 解答

2019-12-20 16:44

本年利潤(rùn)的實(shí)在不好意思的

lvjie 追問(wèn)

2019-12-20 16:45

老師 我再提問(wèn)麻煩您別再回答了好嗎

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你好; 你們都已經(jīng)開(kāi)始租期了。 按月計(jì)提費(fèi)用了。 不是掛其他應(yīng)收款
2021-12-21 11:14:34
借其他應(yīng)收款262.8,貸營(yíng)業(yè)外收入262.8
2021-08-19 16:37:24
是的,收回來(lái)了再?zèng)_就可以了
2020-06-29 17:56:27
借其他應(yīng)收款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,
2020-03-19 11:55:49
先計(jì)提個(gè)稅,借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬-年終獎(jiǎng) 然后借應(yīng)付職工薪酬-年終獎(jiǎng)貸銀行貸其他應(yīng)收款
2020-03-18 14:03:39
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