老師,我申報(bào)了個(gè)稅工資薪金所得,并且繳納了稅款,現(xiàn) 問
那個(gè)只有去大廳申報(bào)了,交了稅款不能直接網(wǎng)上更正 答
老師,你好。請(qǐng)問電子發(fā)票(鐵路電子客票),可以抵扣嗎? 問
那個(gè)可以勾選抵扣的 答
老師請(qǐng)教一下,公司租車要交印花稅嗎? 問
公司租車要交印花稅。 答
老師,目前我們公司有個(gè)這樣情況:上個(gè)月行政支取備 問
你們現(xiàn)在要公司負(fù)擔(dān)這筆錢嗎?按你的說法應(yīng)該只是墊付,不應(yīng)該由公司付啊。 答
老師,公司購進(jìn)對(duì)方苗木稅率是多少,公司轉(zhuǎn)售苗木是 問
公司購進(jìn)對(duì)方苗木稅率是免稅,銷售樹苗是9% 答

以前企業(yè)所得稅是零申報(bào),企業(yè)所得稅年度怎么申報(bào)
答: 同學(xué),你好 也是0申報(bào)
這個(gè)月國稅申報(bào)表的企業(yè)所得稅申報(bào)里的以前年度虧損是把去年12月份的虧損金額寫進(jìn)去嗎?
答: 以前年度虧損是指前5年內(nèi)沒有彌補(bǔ)的應(yīng)納稅所得稅的虧損。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
企業(yè)所得稅申報(bào),比如說我2016年工資漏計(jì)提了,2017年才計(jì)提所以就記到以前年度損益科目,在利潤表里沒有以前年度損益這個(gè)科目讓填寫?現(xiàn)在年報(bào)了我該在那一欄填寫這筆以前年度損益呢?
答: 在年報(bào)時(shí)不用管,因?yàn)椴挥绊懫髽I(yè)正常的利潤總額的數(shù)據(jù)

