老師,公司的賬上是虧損的,但是老板又強(qiáng)制的交了42 問(wèn)
同學(xué),你好 你的意思是老板分紅了??分紅了210萬(wàn)?? 答
老師好,我想做個(gè)財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)表,包含收入,成本,費(fèi)用的,有 問(wèn)
同學(xué)你好 下載中心去找找看會(huì)計(jì)學(xué)堂文檔下載中心_會(huì)計(jì)實(shí)用文檔報(bào)表下載專區(qū)-會(huì)計(jì)學(xué)堂 http://jiajuren.cn/download/ 答
印章的二級(jí)明細(xì)做什么? 問(wèn)
可入 管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 答
老師,請(qǐng)問(wèn)對(duì)方企業(yè)變更名稱之前未開(kāi)發(fā)票 變更后要 問(wèn)
您好,是的,這個(gè)就按變更后的來(lái)開(kāi)發(fā)票的 答
老師問(wèn)一下股權(quán)轉(zhuǎn)讓是以資產(chǎn)負(fù)債表上的資產(chǎn)總計(jì) 問(wèn)
以轉(zhuǎn)股的收入-投入的本金 ,差額交個(gè)稅,交的個(gè)稅不能低于應(yīng)分的利潤(rùn)*20% 答

工程項(xiàng)目納稅申報(bào)增值稅申報(bào)銷售額和所得稅申報(bào)銷售額不等一般是什么原因
答: 同學(xué)你好 因?yàn)槟惆凑胀旯け壤_認(rèn)收入 但是所得稅沒(méi)有確認(rèn)收入
一般納稅人,每月申報(bào)增值稅同時(shí)申報(bào)消費(fèi)稅,請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅時(shí)是不是增值稅和銷項(xiàng)稅都不用繳納?
答: 你好!消費(fèi)稅一樣要繳納的。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅納稅申報(bào)當(dāng)中的銷售額是含稅銷售額還是不含稅銷售額?。?/p>
答: 這個(gè)銷售額申報(bào)指的是不含稅銷售額
老師我們是小規(guī)模納稅人增值稅月報(bào),這個(gè)月不含稅銷售額九萬(wàn)多,在填報(bào)增值稅納稅申報(bào)表第一欄的應(yīng)增增值稅不含稅銷售額是填零嗎
增值稅納稅申報(bào)表附表一的開(kāi)具增值稅專用發(fā)票和開(kāi)具其他發(fā)票的銷售額和應(yīng)納銷項(xiàng)稅額怎么求
小規(guī)模納稅人,銷售額為負(fù)數(shù),銷項(xiàng)稅為負(fù)數(shù),增值稅申報(bào)表怎么填?

