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健忘的黑褲
于2019-12-17 16:31 發(fā)布 ??1850次瀏覽
雨軒老師
職稱: 中級會計師
2019-12-17 16:32
您好,是退稅款還沒收到是吧?做 借:其他應收款——期末留抵稅額退稅款 下個月收到就 借;銀行存款 貸;其他應收款
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2017年退的2016年的增值稅,被前會計做進其他應收款里面,現(xiàn)在2019年應該怎么調(diào)整
答: 你好,之前會計計入其他應收款貸方?是因為什么原因退回的增值稅?
老師,其他應收款要交增值稅嗎?具體怎么操作?
答: 你好,具體是什么產(chǎn)生的其他應收款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
企業(yè)與關聯(lián)企業(yè)間掛賬其他應收款,需不需要交增值稅?老師
答: 你好,沒有利息的不用。
老師,我們現(xiàn)在清理個人往來,但我們的賬前期掛有些亂,個人的一會其他應收款、一會其他應付,我都有些擔心單位內(nèi)部個人職工的借款再掛各預收、預付,請老師指點一條思路清晰,速度較快的清賬方法
討論
針對法人,其他應付可以直接沖其他應收款嗎
老師好,其他應付期初余額在貸方1萬,過了一個月后如何調(diào)整在其他應收款借方1萬?
老師,其他應收款-借方金額1百多萬,其他應付貸方金額4百多萬,不是同一人,其他應付掛的是法人,可以沖銷嗎?
公司借給個人的其他應收款,后期因為個人為公司服務某些項目,其他應收轉為了其他應付(即不收回借款),并且有借條和合同,這樣的賬務流程合規(guī)嗎?
雨軒老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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