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純真的大地
于2019-12-17 11:59 發(fā)布 ??1264次瀏覽
鄭裕期
職稱: 注冊會計師
2019-12-17 12:03
A公司的分錄:借:銀行存款 貸:其他應付款——B公司借:其他應付款——B公司 貸:銀行存款B公司的分錄:借:其他應收款 ——A公司 貸:銀行存款 C公司的分錄:借:銀行存款 貸:預收賬款——A公司B-C公司發(fā)生業(yè)務(wù)的時候B公司:借:原材料、庫存商品等 貸:其他應收款——A公司C公司:借:預收賬款——A公司 貸:主營業(yè)務(wù)收入
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A公司借B公司的款,C公司是B公司的供應商,由A公司付給C公司預付材料款來抵賬,請問分錄怎么做
答: 你們有委托付款證明嗎,你要問哪個公司的賬務(wù)處理。
?A公司借B公司的款,C公司是B公司的供應商,由A公司付給C公司預付材料款來抵賬,請問分錄怎么做
答: 你好!需要有三方清欠協(xié)議才可以,
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
答: 你好,A公司,借:其他應付款——B 貸:銀行存款
老師,我們公司付給供應商15萬材料預付款,分錄借:預付賬款,貸:銀存。但次月因為談不妥這筆款又退回來了,這個分錄如何做?
討論
供應商提供原材料,貨款未付,怎樣寫分錄?
購買的材料供應商都開不了票了,當時做了預付款,那他們開不了票,一直這么掛賬上兩三年了,那這筆怎么處理呢?
比如上月暫估原料100公斤,1000元,本月供應商開票為100公斤,價格為1100元,原先作分錄為借:原材料 1000 貸:應付賬款-暫估1000,現(xiàn)在沖銷上月暫估時價格多了100應如何處理
老師你好,我這邊有個分錄是調(diào)整期末應付賬款,借:原材料 -20000 貸: 應付賬款-各供應商 -20000,我不太明白這是什么意思,借方和貸方金額都是負數(shù),麻煩您了,謝謝~
鄭裕期 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師
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