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送心意

楊@老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師

2019-12-16 11:10

利潤分配沒有余額的,最后都結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤了  
未分配例如=期初未分配利潤+凈利潤

???? 追問

2019-12-16 11:14

勾稽關(guān)系中凈利潤是本期還是本年度的

楊@老師 解答

2019-12-16 11:17

凈利潤是利潤表的累計數(shù),本年的

???? 追問

2019-12-16 12:49

把其他應(yīng)付款調(diào)沒了,不要掛賬

???? 追問

2019-12-16 13:00

追問:把其他應(yīng)付款調(diào)沒了,不要掛賬

楊@老師 解答

2019-12-16 13:09

那你借:其他應(yīng)付款   貸:其他科目

???? 追問

2019-12-16 13:34

請問總帳、明細賬要登記本子嗎 請問新準則各單位都執(zhí)行嗎?沒用軟件的單位也執(zhí)行嗎

楊@老師 解答

2019-12-16 13:38

如果沒有財務(wù)軟件,就要登記手工帳,有財務(wù)軟件的話,你可以從軟件上打印出賬簿,

???? 追問

2019-12-16 13:45

沒有財務(wù)軟件的資產(chǎn)負債表和損益表也自動生成嗎

???? 追問

2019-12-16 13:50

老師在嗎??

楊@老師 解答

2019-12-16 13:51

那不行,得自己算出來

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相關(guān)問題討論
你好!是否有以前年度損益調(diào)整?
2024-03-05 15:45:34
同學(xué),你好,你看一下,未分配利潤的明細賬,是不是期間有數(shù)據(jù)發(fā)生了?有發(fā)生就勾稽不正常了
2024-03-05 15:36:50
為什么會出錯呢?有可能是哪里算錯了?還有本年利潤科目期初為0,期末就是結(jié)轉(zhuǎn)后本期借方-本期貸方,為什么兩種方法算出來結(jié)果不一樣?
2015-10-06 09:45:14
你好!是的,可以這樣理解。就是期初利潤加本年凈利潤
2017-12-25 17:00:52
如果不提取盈余公積金的情況下,凈利潤等于未分配利潤
2019-04-01 20:26:35
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