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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會計師

2019-12-15 20:58

根據(jù)銷項稅額減去進項稅額的差額編制如下分錄;
借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅

康乃馨 追問

2019-12-15 21:20

那應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅就在借方不調(diào)了嗎年末

方亮老師 解答

2019-12-15 21:22

年末時編制如下分錄對沖;
借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

康乃馨 追問

2019-12-15 21:56

每月做這樣的分錄行嗎

方亮老師 解答

2019-12-15 21:57

應(yīng)該是年末編制。祝您工作愉快!

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相關(guān)問題討論
你好,進項大于銷項沒有增值稅應(yīng)納稅額的情況下是不需要做這個分錄的
2018-08-03 17:36:06
這個科目有余額是正常的,不用處理的
2025-01-15 15:23:49
是的,就是這樣做的哈
2023-02-10 09:36:00
你好,先轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費――應(yīng)交增值稅――轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費――未交增值稅,繳納時借應(yīng)交稅費――未交增值稅 貸銀行存款
2018-12-05 15:14:23
學(xué)員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
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