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送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-15 11:09

是的,就是小規(guī)模納稅人,對(duì)于增值稅的核算,直接可以用“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”二級(jí)科目核算處理就可以了。

高效取證班1期南風(fēng)客 追問

2019-12-15 11:10

老師可以解釋下出口退稅 出口抵內(nèi)銷售嗎? 出口不是零稅率嗎?怎么抵內(nèi)銷

江老師 解答

2019-12-15 11:28

“出口退稅——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)”這個(gè)科目,核算企業(yè)出口退稅抵減國內(nèi)銷售的增值稅
出口業(yè)務(wù)銷售產(chǎn)口免稅,對(duì)于采購的進(jìn)項(xiàng)稅是退稅,對(duì)于同時(shí)存在國內(nèi)銷售與國外出口銷售業(yè)務(wù)的,才存在出口退稅款,不退稅了,直接抵減國內(nèi)銷售應(yīng)交的銷項(xiàng)稅額。

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相關(guān)問題討論
您好!應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅就可以了。
2018-05-17 10:10:21
你好,不需要結(jié)轉(zhuǎn)的 繳納的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸;銀行存款
2017-01-09 10:00:27
這個(gè)沒有什么區(qū)別,只是科目不同而已,一般都是用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
2022-04-07 19:07:41
小規(guī)模納稅人用應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅指的是小規(guī)模納稅人應(yīng)交稅費(fèi)和未交增值稅之和。而應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,則是指除去小規(guī)模納稅人應(yīng)交的增值稅外的其余應(yīng)納稅款之和。
2023-03-15 10:24:48
你好,你是指一般納稅人賬務(wù)處理分錄?
2019-09-28 09:55:00
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