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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2019-12-14 15:17

你好,同學,是的
借,主營業(yè)務成本
貸,勞務成本

???????? 追問

2019-12-14 15:28

那不是派遣的人員是放管理費用?

???????? 追問

2019-12-14 15:30

是這樣的,實際操作中,我拿到銀行水單的時候是這樣做嗎?借:主營業(yè)務成本貸:銀行存款?

???????? 追問

2019-12-14 15:37

是這樣的,我們跟服務單位開票,人員已經上崗了,在發(fā)工資了,也在交社保了,但是發(fā)票沒有開。那這個成本怎么確認,拿到社保的水單時,這兩個會計分錄怎么做

???????? 追問

2019-12-14 15:38

然后先開票了,還沒有發(fā)生的工資跟社保,怎么做會計處理,

???????? 追問

2019-12-14 15:39

我們單位是按5%差額征稅的,

???????? 追問

2019-12-14 15:40

???????? 追問

2019-12-14 15:41

這個應發(fā)工資?社保等于是我們的成本,

陳詩晗老師 解答

2019-12-14 15:58

你發(fā)放計提工資和社保時
借,勞務成本
貸,銀行存款
開具發(fā)票在結轉成本
借,主營業(yè)務成本
貸,勞務成本

陳詩晗老師 解答

2019-12-14 15:58

差額計稅只是你的增值稅

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相關問題討論
你好,主營業(yè)務收入轉本年利潤的
2019-06-20 14:20:18
借:主營業(yè)務成本 貸:應付職工薪酬——工資、社保等
2017-03-23 12:38:24
你好,同學,是的 借,主營業(yè)務成本 貸,勞務成本
2019-12-14 15:17:08
同學你好 這個就是工資
2022-04-22 18:52:12
您好!可以這樣做分錄 借:主營業(yè)務成本 貸:應付職工薪酬—工資 借:應付職工薪酬—工資 貸:銀行存款
2021-04-29 11:04:21
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