我公司是外貿(mào)公司,現(xiàn)出口一批貨資,可退稅,本月已進(jìn)行發(fā)票退稅勾選認(rèn)證,但申報(bào)表附表二無(wú)該數(shù)據(jù),退稅進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)該在哪填?
清秀的小伙
于2019-12-13 12:14 發(fā)布 ??1191次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2019-12-13 12:16
外貿(mào)企業(yè)實(shí)行退稅的,在正常的增值稅納稅申報(bào)表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷售一欄內(nèi),出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅不填,在子表里填出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅,等貨物出口后一部分退稅,一部分做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
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你好,認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)都是自動(dòng)顯示的,不需要填寫(xiě)啊
2018-04-28 15:10:11

你還是與勾選的發(fā)票逐個(gè)核對(duì)看是哪幾張發(fā)票差了。然后才好調(diào)整
2021-10-08 16:56:04

外貿(mào)企業(yè)實(shí)行退稅的,在正常的增值稅納稅申報(bào)表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷售一欄內(nèi),出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅不填,在子表里填出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅,等貨物出口后一部分退稅,一部分做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2019-12-13 12:16:43

你好,你是不是發(fā)票也認(rèn)證了,就是沒(méi)做憑證,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出吧。如果這樣補(bǔ)做一下憑證就可以了,然后納稅申報(bào)時(shí),在附表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄填上轉(zhuǎn)出的金額。如果發(fā)票還沒(méi)認(rèn)證就不會(huì)有影響,可以下個(gè)月再認(rèn)證同時(shí)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄。
2018-09-14 16:53:22

你好!這個(gè)月轉(zhuǎn)出了。不需要改上個(gè)月。
2018-10-18 14:20:26
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