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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-12-12 16:17

你是什么時候買的呢?

迷糊中 追問

2019-12-12 16:20

老師我都想了解下。去年 ,或2015

迷糊中 追問

2019-12-12 16:23

我公司有餐費發(fā)票可以讓員工報銷餐費的形式做福利費 ,開票是購貨是寫公司名字還是個人報銷人名

樸老師 解答

2019-12-12 16:26

那就是按照13個點來開,對方可以抵扣

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相關問題討論
你好,這個是增值稅對抵扣憑證的要求,普通發(fā)票的稅額是不可以抵扣的
2017-11-23 15:57:57
你好,應當是應納稅額=銷項稅額-(進項稅額-不允許抵扣的進項稅額)
2017-11-08 16:31:54
1.購進材料,發(fā)票116萬,專票,稅16 借:原材料100 應交稅費~增值稅~進項稅額16 貸:應付賬款116 2.比如購進材料,后管理不善毀損,進項稅額轉出 借:管理費用 貸:應交稅費~增值稅~進項稅額轉出 3.當期進項過多,有部分進項沒抵扣 借:應交稅費~增值稅~待抵扣進項稅額 貸:應交稅費~增值稅~進項稅額
2019-02-20 23:32:05
不是,待抵扣只是用于取得的按照固定資產(chǎn)核算的不動產(chǎn)或者在建工程,第一個月抵扣60%剩余的40%計入待抵扣,等到13個月在抵扣!僅此一
2018-10-04 21:06:23
是的,就是例如說的意思。因為應納增值稅稅額=銷項稅額 - 進項稅額
2019-03-15 10:29:35
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