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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-12-12 15:14

你好,這種情況不需要做暫估處理
是當月購進當月沒有取得發(fā)票,才需要做暫估處理

. 追問

2019-12-12 15:24

是不是這樣做分錄?
開票的時候借:應收賬款    貸:主營業(yè)務收入   /應交稅費
收到成本票時借:庫存商品   貸應付賬款
結轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務成本   貸:庫存商品
支付賬款的時借:應付賬款   貸:銀行存款
收到貨款借:銀行存款  貸:應收賬款

鄒老師 解答

2019-12-12 15:27

你好
暫估入庫這樣做分錄,借:庫存商品 ,貸應付賬款——暫估
取得發(fā)票,借;應付賬款——暫估,貸;庫存商品
根據(jù)發(fā)票做購進分錄
借;庫存商品,貸;應付賬款
其他分錄是正確的

. 追問

2019-12-12 16:24

老師比如同一個月給供應商部分貨款然后才開票給我們也是同一個月,這個要通過預付貨款科目嗎?

鄒老師 解答

2019-12-12 16:25

你好,你是指先付款,然后開具發(fā)票的意思?

. 追問

2019-12-12 16:27

比如8號給個人一部分貨款通過銀行轉(zhuǎn)賬,后面月底他開票過來又是現(xiàn)金支付,這個需要通過預付貨款科目嗎?還是單單直接借應付賬款   貸銀行存款,庫存現(xiàn)金   一筆就好了

. 追問

2019-12-12 16:28

要做多少分分錄?

鄒老師 解答

2019-12-12 16:29

你好
8號給個人一部分貨款通過銀行轉(zhuǎn)賬,借;預付賬款,貸;銀行存款
后面月底他開票過來又是現(xiàn)金支付,借;庫存商品,貸;預付賬款
借;預付賬款,貸;庫存現(xiàn)金

. 追問

2019-12-12 16:32

謝謝

鄒老師 解答

2019-12-12 16:33

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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取得專票 話,發(fā)票上面不含稅可以做成本,稅額抵增值稅,要是不是用于這個話用于免稅,簡易計稅,福利,個人消費,非正常損失非正常損失,指因管理不善造成貨物被盜、丟失、霉爛變質(zhì),以及因違反法律法規(guī)造成貨物或不動產(chǎn)被依法沒收、銷毀、拆除,購進的貸款服務、餐飲服務、居民日常服務、娛樂服務。
2020-04-11 19:52:12
您好,通過以前年度損益調(diào)整科目,借以前年度損益調(diào)整負數(shù)貸應付賬款——暫估供應商負數(shù),借以前年度損益調(diào)整正數(shù)貸利潤分配——未分配利潤
2019-03-20 20:08:31
你好,你可以暫估做成本的。這樣就不會影響當期的成本了。
2016-12-14 20:52:28
7月6日的進項票不可以做6月份的成本
2020-07-07 10:32:24
你好,這種情況不需要做暫估處理 是當月購進當月沒有取得發(fā)票,才需要做暫估處理
2019-12-12 15:14:50
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