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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-12-12 14:40

您好
請問是收到折讓發(fā)票么

游龍漂浮 追問

2019-12-12 14:41

是的,收到的是銷售折讓發(fā)票

bamboo老師 解答

2019-12-12 14:42

您收到藍(lán)字發(fā)票的時候分錄怎么寫的

游龍漂浮 追問

2019-12-12 14:42

就是銷售折讓

游龍漂浮 追問

2019-12-12 14:43

收到發(fā)票時庫存商品

bamboo老師 解答

2019-12-12 14:44

我知道是銷售折讓 那您應(yīng)該是前面有購進(jìn) 所以才有折讓啊 您前面購進(jìn)的時候分錄怎么寫的

游龍漂浮 追問

2019-12-12 14:45

前面藍(lán)字發(fā)票是借:庫存商品
                      應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額

bamboo老師 解答

2019-12-12 14:47

借:庫存商品 借方紅字
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸方藍(lán)字
貸:應(yīng)付賬款 貸方紅字

游龍漂浮 追問

2019-12-12 14:49

銷售折讓,借方可以做銷售費用嗎?因為庫存商品紅字,這個好像不能做啊

bamboo老師 解答

2019-12-12 14:50

那您可以做主營業(yè)務(wù)成本紅字 最終庫存商品都結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了

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你好 借:成本費用類目【看當(dāng)時第一次做進(jìn)項的時候,對應(yīng)的科目是什么】 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
2020-09-02 11:13:11
借庫存商品貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
2021-12-09 09:01:20
您好,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額加計抵減額), 借:其他收益—其他。
2020-06-28 15:35:20
1、有沒有余額,您要看進(jìn)項轉(zhuǎn)出的數(shù)字是否大于沒有抵扣完的進(jìn)項 2、有余額的話,是形成期末留底稅額了,不需要做分錄。
2019-10-11 11:35:44
您好 請問您收到發(fā)票怎么寫的分錄
2019-08-17 13:10:25
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