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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2019-12-12 14:23

你好,計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入就可以了,借銀行貸收入帶應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交銷項(xiàng)稅-簡(jiǎn)易計(jì)稅

努力努力在努力o 追問

2019-12-12 14:34

不計(jì)入貸:主營業(yè)務(wù)收入嗎?那老師,如果我扣除了管理費(fèi),其他的款都做代發(fā)工人工資款支付出去了,我會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?

努力努力在努力o 追問

2019-12-12 14:35

我們開的是建筑勞務(wù)清包工專用發(fā)票

樸老師 解答

2019-12-12 14:40

就是貸主營業(yè)務(wù)收入的哦,你付出去的是成本,工程施工的成本-勞務(wù)費(fèi)用

努力努力在努力o 追問

2019-12-12 16:37

老師我可以放入到管理費(fèi)用-工資嗎?這樣做屬于做入到成本嗎?我查了有些說入到這個(gè)科目,不太理想。

樸老師 解答

2019-12-12 16:39

工程項(xiàng)目上的工資就做到工程施工成本去

努力努力在努力o 追問

2019-12-12 16:41

好的,那我是工程施工一級(jí)科目新增勞務(wù)費(fèi)二級(jí)科目是嗎

樸老師 解答

2019-12-12 16:43

可以的,這樣做就可以了

努力努力在努力o 追問

2019-12-12 17:56

老師,我開出去的發(fā)票是專用發(fā)票,發(fā)票品名是建筑勞務(wù)(清包工),那我的主營業(yè)務(wù)收入二級(jí)科目怎么設(shè)置,是按發(fā)票品名來設(shè)置嗎?

樸老師 解答

2019-12-12 17:58

主營業(yè)務(wù)收入不用設(shè)置二級(jí)科目

努力努力在努力o 追問

2019-12-12 18:05

那我每次開的發(fā)票都不一樣哦,不用區(qū)分不同的收入嗎?為什么主營業(yè)務(wù)收入不用設(shè)置二級(jí)呢?

努力努力在努力o 追問

2019-12-12 18:07

老師是這樣嗎?

樸老師 解答

2019-12-12 18:09

是的,這個(gè)說的是對(duì)的

努力努力在努力o 追問

2019-12-12 18:15

老師,我一直都有設(shè)置哦,那我是不是之后都要設(shè)置了啊,因?yàn)橐患?jí)科目下已經(jīng)有明細(xì)科目了。還有我的稅金分錄寫的是,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,不是設(shè)置的簡(jiǎn)易計(jì)稅,可以嗎?還是我的稅金科目要新增應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額-簡(jiǎn)易計(jì)稅

樸老師 解答

2019-12-12 18:17

你是簡(jiǎn)易計(jì)稅的就寫簡(jiǎn)易計(jì)稅,不是簡(jiǎn)易計(jì)稅的就不用寫,直接應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額

努力努力在努力o 追問

2019-12-12 18:36

科目設(shè)置,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡(jiǎn)易計(jì)稅,這樣嗎?我之前差額發(fā)票也是簡(jiǎn)易計(jì)稅的,但是我都放在了銷項(xiàng)稅額了,那我現(xiàn)在還要區(qū)分嗎

樸老師 解答

2019-12-12 18:41

以后都區(qū)分一下吧

努力努力在努力o 追問

2019-12-12 20:25

好的。謝謝老師。那我月末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)稅額,都要分開來結(jié)轉(zhuǎn)嗎?分錄分開做。

樸老師 解答

2019-12-13 08:08

合起來就可以了,借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

努力努力在努力o 追問

2019-12-13 08:14

  結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額): 
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
4、實(shí)際交納時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
貸:銀行存款

努力努力在努力o 追問

2019-12-13 08:14

我的分錄是這樣做的,對(duì)嗎?

樸老師 解答

2019-12-13 08:14

直接一塊結(jié)轉(zhuǎn)也行

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借;銷售費(fèi)用等科目 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;銀行存款等科目
2017-07-28 15:50:12
你好,發(fā)票抵扣聯(lián)是用于認(rèn)證發(fā)票的,發(fā)票聯(lián)才是入賬的。
2019-01-09 12:52:22
借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。 月末結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2021-06-30 15:27:28
你好這是你們收到的專用發(fā)票?
2018-03-16 09:19:11
不一樣的,銷項(xiàng)稅額不一樣
2019-11-09 03:05:33
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