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送心意

鋒利老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-12 08:36

您好。公司社保計(jì)提,借:管理費(fèi)用--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)   貸:應(yīng)付職工薪酬。既然公司全部代購(gòu),不從工資扣,那就不用其他應(yīng)收款,公司全部承擔(dān),都是公司的費(fèi)用、

@@@宇&名 追問(wèn)

2019-12-12 08:38

那這些費(fèi)用以后可以在稅前扣減嗎

鋒利老師 解答

2019-12-12 08:39

您好??梢缘?,這可以是實(shí)際支付的職工薪酬。

@@@宇&名 追問(wèn)

2019-12-12 08:41

公司費(fèi)用用私戶(hù)支付、對(duì)方開(kāi)給我的發(fā)票是公司的、可以嗎

鋒利老師 解答

2019-12-12 08:43

您好。不可以的,屬于三流不一致,發(fā)票流和資金流要一致、如果查起來(lái),沒(méi)法解釋

@@@宇&名 追問(wèn)

2019-12-12 08:45

那對(duì)方都開(kāi)發(fā)票給我了、我是不是要從公戶(hù)轉(zhuǎn)一筆岀來(lái)

鋒利老師 解答

2019-12-12 08:50

您好。如果能轉(zhuǎn)就轉(zhuǎn),不能轉(zhuǎn)的,先做其他應(yīng)付老板,當(dāng)成是老板先墊錢(qián)交了。

@@@宇&名 追問(wèn)

2019-12-12 08:52

那如果不能轉(zhuǎn)、又做其他應(yīng)付以后要怎么沖賬

鋒利老師 解答

2019-12-12 08:54

您好,等到年底或者年中的時(shí)候,可以還給老板,付一筆錢(qián)給老板,這個(gè)賬不論哪種方法,都要對(duì)應(yīng)的。雖然這樣不是很規(guī)范。

@@@宇&名 追問(wèn)

2019-12-12 08:55

明白

鋒利老師 解答

2019-12-12 08:58

恩、現(xiàn)在公轉(zhuǎn)私和三流一致查的比較嚴(yán),雖然不會(huì)每個(gè)企業(yè)都查到,但是還是要有風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。祝您工作順利。滿(mǎn)意還請(qǐng)伍分好評(píng)。謝謝

@@@宇&名 追問(wèn)

2019-12-12 09:02

我們是新公司、原材料進(jìn)來(lái)都是沒(méi)成本票的?費(fèi)用支岀好多都是從公戶(hù)支岀也是沒(méi)成本票、收入都是轉(zhuǎn)私戶(hù)我要怎么處理做賬

鋒利老師 解答

2019-12-12 09:21

您好,這個(gè)就需要您公司領(lǐng)導(dǎo)們一起重視這個(gè)問(wèn)題了。老師不能回答多了不規(guī)范的答案。這個(gè)也是屬于新的問(wèn)題。麻煩您重新提交下哈

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您好 計(jì)提 借:管理費(fèi)用——單位社保費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi) 發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——個(gè)人社保費(fèi) 銀行存款 繳納社保 借:應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi) 其他應(yīng)收款——個(gè)人社保費(fèi) 貸:銀行存款
2019-06-25 16:46:19
1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷(xiāo)售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷(xiāo)售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2017-10-19 09:26:58
1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷(xiāo)售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷(xiāo)售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2019-01-11 10:19:28
首先,你需要確定社保繳費(fèi)的原因,然后將工資支出和社保繳費(fèi)分別記入應(yīng)付職工薪酬和應(yīng)交社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)科目。
2023-03-15 12:24:06
借:管理費(fèi)用 制造費(fèi)用 銷(xiāo)售費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 -社保費(fèi) 支付 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 -社保費(fèi) 貸:銀行存款
2022-03-25 08:36:54
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