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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-12-11 22:25

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費未交增值稅175。

初見 追問

2019-12-11 22:31

我這個月剛接帳,上個月會計作了留抵分錄,借應(yīng)交稅費未交增值稅112貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出末交增值稅112,我這個月如何作

郭老師 解答

2019-12-11 22:34

借轉(zhuǎn)出未交增值稅287貸未交增值稅287
交稅借未交增值稅112貸銀存

初見 追問

2019-12-11 22:41

交稅,借未交增值稅175貸銀存

初見 追問

2019-12-11 22:42

112不是留抵嗎

郭老師 解答

2019-12-11 22:43

你好,175
寫錯了
應(yīng)該是175

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相關(guān)問題討論
1、不需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄
2018-08-17 15:04:36
您好,增值稅有留抵的時候,只需要做到下面這個分錄的第1) 這一步就好, 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進項時借:應(yīng)交稅費一-應(yīng)交增值稅-- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅- 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費一 應(yīng)交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬; 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費-一未交增值稅 繳納時借:應(yīng)交稅費一未交增值稅 貸:銀行存款
2019-09-30 18:07:00
發(fā)給你截圖看看吧
2022-07-10 17:26:49
借銀行 貸進項稅額轉(zhuǎn)出
2019-11-14 17:03:58
您好,留底不用特殊做分錄。
2022-02-24 14:19:48
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