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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2019-12-11 21:10

借 固定資產(chǎn)清理  100
累計折舊600
固定資產(chǎn)減值準備 100
貸 固定資產(chǎn)  800

借 銀行存款  218
貸 固定資產(chǎn)清理   100
應(yīng)交稅費-增值稅-銷  218/1.13*0.13
資產(chǎn)處置損益

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相關(guān)問題討論
你好!原來的分錄怎么做的呢
2020-05-16 13:23:52
借其他應(yīng)收款貸銀行存款
2017-05-27 09:44:49
你好同學,提成是 借:銷售費用----提成 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金) 給客戶返利要沖減收入 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)收賬款
2019-12-09 09:21:07
您好!這個看你收業(yè)務(wù)員的錢的時候怎么做的分錄。做相反的就可以了。
2016-12-16 14:12:38
你好 你過賬的話 這個業(yè)務(wù)具體是什么;描述下我才能判斷科目
2021-06-09 18:59:19
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