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送心意

李老師A

職稱中級會計師,初級會計師,爭取明年拿下注會和稅務師!

2019-12-11 16:09

借銀行存款100
預收賬款100
借預收賬款226
貸主營業(yè)務收入200
應交稅費/增值稅/銷項稅額26

李老師A 解答

2019-12-11 16:10

2借原材料100
應交稅費/增值稅/進項稅額13
貸應付賬款113

李老師A 解答

2019-12-11 16:12

借應付賬款113
貸銀行存款100*0.99+13=112
財務費用1

李老師A 解答

2019-12-11 16:13

借應付帳款500
貸應付票據(jù)500
借財務費用1
貸銀行存款1

月流星 追問

2019-12-11 16:57

老師,應付票據(jù)取得時沒有賬務處理是嗎?

月流星 追問

2019-12-11 17:01

形成應付票據(jù),就是直接去銀行開個票據(jù),賬務處理就是直接
借應付賬款:貸應付票據(jù),財務費用嗎?這個業(yè)務的形成過程不懂,麻煩老師講解下

李老師A 解答

2019-12-11 17:16

比如丙公司購入材料
借原材料
應交稅費/增值稅/進項稅額
貸應付帳款丙公司
因為欠丙公司錢,然后去銀行開銀行承兌匯票,還丙公司錢
借應付賬款/丙公司
貸應付票據(jù)

月流星 追問

2019-12-11 17:24

嗯嗯,銀行承兌票據(jù)就是直接去銀行開500萬,然后銀行給個票據(jù),
支付費用計入財務費用就可以了嗎?然后這個票據(jù)給銷售方,
我們做賬就是借應付賬款:500,貸應付票據(jù)500,
形成銀行承兌匯票不做欠銀行的賬務了嗎?
只做最后還不起了借:應付票據(jù)  貸:短期借款嗎?

李老師A 解答

2019-12-11 17:55

你好,是的,你的思路是正確的

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你好同學,提成是 借:銷售費用----提成 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金) 給客戶返利要沖減收入 借:主營業(yè)務收入 貸:應收賬款
2019-12-09 09:21:07
您好!這個看你收業(yè)務員的錢的時候怎么做的分錄。做相反的就可以了。
2016-12-16 14:12:38
借其他應收款貸銀行存款
2017-05-27 09:44:49
你好!原來的分錄怎么做的呢
2020-05-16 13:23:52
同學你好 掛往來就行了
2021-09-08 17:21:04
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