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禛
于2019-12-10 09:01 發(fā)布 ??871次瀏覽
許老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
2019-12-10 09:05
借:其他應(yīng)付款 貸:預(yù)付賬款 沖銷(xiāo)掉,就可以了。
禛 追問(wèn)
2019-12-10 09:09
那這個(gè)原始憑證是不也得附個(gè),比如文件說(shuō)明
許老師 解答
2019-12-10 09:10
嗯嗯 是得附一下 說(shuō)明你們不干了等等哈
2019-12-10 09:14
嗯,明白了,還有一個(gè)問(wèn)題,本年一月左右我們有筆支出記錯(cuò)科目了,原應(yīng)沖其他應(yīng)付,錯(cuò)記了管理費(fèi)用,現(xiàn)在的話直接借其他應(yīng)付 借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 一沖就行是吧
2019-12-10 09:20
嗯嗯 這個(gè)都是在一年內(nèi)的 做個(gè)調(diào)整分錄 就可以了 (無(wú)需通過(guò)以前年度損益調(diào)整的哦)
謝謝老師
2019-12-10 09:21
不客氣。如果對(duì)回答滿意,請(qǐng)五星好評(píng),謝謝!
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許老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
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禛 追問(wèn)
2019-12-10 09:09
許老師 解答
2019-12-10 09:10
禛 追問(wèn)
2019-12-10 09:14
許老師 解答
2019-12-10 09:20
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2019-12-10 09:20
許老師 解答
2019-12-10 09:21