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送心意

許老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師

2019-12-10 09:05

借:其他應(yīng)付款     貸:預(yù)付賬款   沖銷(xiāo)掉,就可以了。

追問(wèn)

2019-12-10 09:09

那這個(gè)原始憑證是不也得附個(gè),比如文件說(shuō)明

許老師 解答

2019-12-10 09:10

嗯嗯   是得附一下   說(shuō)明你們不干了等等哈

追問(wèn)

2019-12-10 09:14

嗯,明白了,還有一個(gè)問(wèn)題,本年一月左右我們有筆支出記錯(cuò)科目了,原應(yīng)沖其他應(yīng)付,錯(cuò)記了管理費(fèi)用,現(xiàn)在的話直接借其他應(yīng)付  借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù)  一沖就行是吧

許老師 解答

2019-12-10 09:20

嗯嗯    這個(gè)都是在一年內(nèi)的     做個(gè)調(diào)整分錄   就可以了   (無(wú)需通過(guò)以前年度損益調(diào)整的哦)

追問(wèn)

2019-12-10 09:20

謝謝老師

許老師 解答

2019-12-10 09:21

不客氣。如果對(duì)回答滿意,請(qǐng)五星好評(píng),謝謝!

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