請問公司給集團法人轉備用金是否有問題? 問
公司給集團法人轉備用金,沒問題。 答
老師我們公司是做催收的,然后現(xiàn)在要缺發(fā)票,要找第3 問
查一下真實業(yè)務哪些沒票然后向提供了催收相關服務(如技術支持、外包協(xié)作等)的合作方,依法索取對應項目的合規(guī)發(fā)票; 若部分真實支出確實無法取得發(fā)票,按稅法規(guī)定在企業(yè)所得稅匯算清繳時做納稅調整,如實申報繳稅,絕不能通過虛開發(fā)票 補票。 答
我們工程外包給工人,現(xiàn)在要給他們發(fā)勞務費,他們怎 問
可以稅務代開勞務發(fā)票 答
資產(chǎn)減值損失屬于損益了科目嗎 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
我們是小企業(yè)會計準則,轉出以前年度的進項稅額轉 問
同學,你好 你有申請留抵抵增值稅嗎?? 答

社保費要計提嗎,支付社保費如何做賬
答: 您好 社保費要計提 借:應付職工薪酬——單位社保費 其他應收款——個人社保費 貸:銀行存款
去年年底只計提社保費,忘記支付了,賬不平,怎么辦
答: 你好,你們社保繳交了沒有,
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
計提社保費 及 支付社保的費用 怎么做分錄
答: 舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時會計分錄為: 借:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 其他應收款--社會保險費(個人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計提會計分錄為: 借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716 貸:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500 貸;應付職工薪酬-工資3500 個人部分從工資中扣回時,會計分錄為: 借:應付職工薪酬--工資(應發(fā)數(shù))3500 貸:其他應收款--社會保險費(個人部分)279 應交稅費--應交個人所得稅 0 庫存現(xiàn)金/銀行存款 (實發(fā)數(shù))3221

