郭老師您好,請問您,購買稅控設(shè)備及稅控維護(hù)費(fèi)480是通過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款核算吧?那轉(zhuǎn)出未交增值稅包括減免稅款的金額嗎?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款,月末用結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是年末結(jié)轉(zhuǎn)就行?
煙花懿冷
于2019-12-07 18:32 發(fā)布 ??1044次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-12-07 18:38
是的
不包含了,減去減免的再結(jié)轉(zhuǎn)
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款
月末年末結(jié)轉(zhuǎn)都可以
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你好,你繳納了稅款就沒有余額了
2018-01-25 15:01:31

你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
如果是多交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26

上述的會計處理完全正確。
2019-09-11 16:49:25

你好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是不需要結(jié)平的
2018-02-02 11:53:16

您好,應(yīng)該減免的時候,借減免稅款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)的時候,借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸減免稅款,
2019-02-22 21:08:27
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