
這個(gè)月報(bào)稅時(shí)我發(fā)現(xiàn)我計(jì)算稅負(fù)的時(shí)候算錯(cuò)了,進(jìn)項(xiàng)稅勾少了,需要多交稅款,!現(xiàn)在在勾選進(jìn)項(xiàng)票可以嗎?元月份已經(jīng)抄稅了
答: 你好,你公司如果是勾選認(rèn)證的,現(xiàn)在還可以勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,正常抵扣12月份的增值稅。
這個(gè)月報(bào)稅時(shí)發(fā)現(xiàn)我計(jì)算稅負(fù)的時(shí)候算錯(cuò)了,進(jìn)項(xiàng)稅勾少了,需要多交稅款!現(xiàn)在在勾選進(jìn)項(xiàng)票導(dǎo)入不了怎么辦?
答: 你好,增值稅還未申報(bào),勾選認(rèn)證不了,有什么提示?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
進(jìn)項(xiàng)票是10000,出項(xiàng)11000,那么我想知道我最后掙了多少錢,怎么交稅
答: 你好,你的進(jìn)項(xiàng)稅稅額是多少?你的銷項(xiàng)票稅額稅率是多少,要用銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)是你的應(yīng)交增值稅,然后再乘以12%就是你的附加稅。還有印花稅,購(gòu)銷 都要算,現(xiàn)在有減半的優(yōu)惠,就是乘以千分之一點(diǎn)五 1000乘以所得稅稅率就是你的所得稅稅額,凈利潤(rùn)的話就是收入減去成本減去所有稅額


小臣子 追問(wèn)
2019-12-07 15:45
maize老師 解答
2019-12-07 15:49