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溫暖0912
于2019-12-06 16:51 發(fā)布 ??1174次瀏覽
宸宸老師
職稱: 注冊會計師
2019-12-06 16:52
您好,借:管理費用(此為稅額的金額)貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)
溫暖0912 追問
2019-12-06 16:54
請問,繳稅的時候,怎么做分錄?謝謝
宸宸老師 解答
2019-12-06 17:08
您好,這個是要結轉到未交增值稅的貸方的,是要交稅的。申報的時候,申報進項稅額轉出,會多交稅的
2019-12-06 18:45
分錄是什么請問
2019-12-06 18:46
您好,您當時借方做的什么分錄?
2019-12-07 08:04
是人家給我們開了票,我們認證抵扣了,這個月人家有給我們紅沖了,怎么做賬
2019-12-07 08:06
您好,您當時做的什么分錄?由于什么原因對方沖紅?我需要知道這些,才能做分錄!
2019-12-07 08:07
原因對方也沒說…
2019-12-07 08:19
您好借:管理費用(此為稅額的金額)貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)做這筆分錄
2019-12-07 08:20
這個分錄我上面不是說過了嗎?你哪里還不明白呢?
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宸宸老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師
★ 4.99 解題: 17142 個
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溫暖0912 追問
2019-12-06 16:54
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2019-12-06 17:08
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2019-12-06 18:45
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2019-12-06 18:46
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