
小規(guī)模納稅人,本季度銷售額超過30萬,1%的增值稅率。請問減免的2%增值稅還需要填寫增值稅減免明細(xì)表嗎?
答: 你好,填寫在第三欄里3%,在第16欄填寫在本期稅額減征2%部分,
小規(guī)模納稅人,本季度銷售額超過30萬,1%的增值稅率。請問減免的2%增值稅還需要填寫增值稅減免明細(xì)表嗎?
答: 增值稅小規(guī)模納稅人在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí),按3%征收率征收增值稅的銷售額和減按1%征收率征收增值稅的銷售額均應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
小規(guī)模納稅人,1%稅率,當(dāng)月銷售額不超過10萬元,增值稅享受減免,減免增值稅會(huì)計(jì)科目怎么做
答: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入——減免稅費(fèi)


幽蘭 追問
2019-12-06 15:36
張艷老師 解答
2019-12-06 15:37