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黎瑩
于2019-12-06 09:48 發(fā)布 ??1081次瀏覽
龍楓老師
職稱: 注冊會計師,國際稅收協(xié)會會員
2019-12-06 09:52
注有旅客個人身份信息的火車票才可以抵扣進項稅額的,如果能抵扣寫借記:管理費用-差旅費,借記應交稅費-進項稅額 ,貸記:銀行存款 如果不能寫借記:管理費用-差旅費就行的啊
黎瑩 追問
好的,謝謝
2019-12-06 09:56
老師,那我還想問一下,這些差旅費和住宿費都是我們的活動成本,為了賬目上清楚,我能否用主營業(yè)務成本–項目名稱統(tǒng)一歸集這些費用?
龍楓老師 解答
2019-12-06 10:05
感謝您的提問,如果滿意請給五星謝謝
2019-12-06 10:06
2019-12-06 10:08
是可以的哦,用用主營業(yè)務成本的話啊
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管理費用的進項稅,入賬時做借管理費用-辦公費,應交稅費-待抵扣進項稅額,貸銀行存款行嗎
答: 你好,是取得專用發(fā)票,暫時沒有認證抵扣?
收到管理費用專票,借管理費用,應交稅費~進項貸銀行存款?
答: 是這樣做會計分錄的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
稅控盤。借:管理費用 貸:銀行存款 借:應交稅費 貸:管理費用 和 借:管理費用 貸:銀行存款 借:應交稅費 借:管理費用(紅字)有什么區(qū)別
答: 兩種做法都可以的,一個是貸方有發(fā)生額,一個貸方沒有發(fā)生額
我單位想把之前的進項稅做轉出,請問如下操作是否正確:借:管理費用 100 貸:銀行存款 100借:應交稅費-應交增值稅-進項稅 13.79 貸:應交稅費-應交稅費-進項稅額轉出 13.79我個人理解應該是:1、先將之前的費用憑證沖回:借:管理費用 -100 貸:銀行存款 -1002、借:管理費用 86.21 進項稅 13.79 貸:銀行存款 1003、借:管理費用 13.79 貸:進項稅轉出 13.79請幫忙確認,哪種方法最合理,謝謝!
討論
電費是借:管理費用-電費應交稅金-進項稅貸:銀行存款嗎?
智聯(lián)招聘的服務費的會計分錄是借管理費用~招聘費 貸銀行存款還是借管理費用~招聘費 應交稅費~應交增值稅(進項稅額) 貸銀行存款 有這個借應交稅費嗎
4月到11月的租金10000,11月銀行付款10000,12月收到發(fā)票,11月分錄 借:管理費用—租金10000 貸:銀行存款10000,12月收到發(fā)票做借:應交稅費-進項稅額(10000/1.05*0.05) 貸:管理費用-租金
做錯了個憑證“借管理費用 貸銀行存款” 正確的憑證應該是“借管理費用 借應交稅費-進項稅 貸銀行存款”可以這樣改回來嗎:摘要補xx號憑證 借應交稅費 貸管理費用
龍楓老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,國際稅收協(xié)會會員
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黎瑩 追問
2019-12-06 09:52
黎瑩 追問
2019-12-06 09:56
龍楓老師 解答
2019-12-06 10:05
黎瑩 追問
2019-12-06 10:06
龍楓老師 解答
2019-12-06 10:08