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云朵女郎
于2019-12-05 14:01 發(fā)布 ??3393次瀏覽
涵涵老師
職稱: 中級會計師
2019-12-05 14:04
你好!你開發(fā)票未收到款 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅 進項稅額 等收到錢 借:銀行存款 貸:應收賬款
云朵女郎 追問
2019-12-05 14:15
不能放預收嗎?另外應交稅金-應交增值稅 銷項稅
涵涵老師 解答
2019-12-05 14:21
你好,不好意思筆誤是銷項稅哈,你如果設置的是預收科目的話也是可以放預收的,這兩個科目都是往來科目都可以設置,借貸方余額表述是多收還是少收
2019-12-05 14:23
那也就是說,這樣做,也沒有問題,是嗎?老師
2019-12-05 14:25
你好,開了發(fā)票先確認收入!你可以把我給你的應收賬款換成預收賬款 你最好是在同一科目體現(xiàn),以便你核算方便
2019-12-05 14:34
借:預收賬款,那貸什么科目啊
2019-12-05 14:38
借:預收賬款 貸:主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅 銷項稅額 等收到錢 借:銀行存款 貸:預收賬款
2019-12-05 14:43
那不是,還是確認了收入嗎?那就不用放在預收賬款里,反正到最后,還是要從預收賬款結轉到主營業(yè)務收入里。
2019-12-05 15:03
你好,你開了發(fā)票就應該確認收入,如果你沒收到錢不確認收入,你可以不做賬
2019-12-05 15:18
但是稅金也要交啊,光計提出來嗎?
2019-12-05 15:29
你好,這樣的的財務報表和稅務報表就會有差異,所以最好的是開發(fā)票確認應收和收入
2019-12-05 15:45
是的,謝謝您,老師
2019-12-06 10:29
你好!不客氣,麻煩給5分好評
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借:銀行存款。貸:預收賬款,應交稅費,應交增值稅
答: 同學,你好 你具體是想問什么呢?
借:銀行存款 貸:預收賬款 應交稅費-應交增值稅銷項
答: 你好,學員,這個沒問題的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
房地產企業(yè)收到預收款 預繳增值稅的賬務處理是這么做么?借:銀行存款 貸:預收賬款借:應交稅費-預交增值稅貸:銀行存款期末的時候結轉到未交增值稅借:應交稅費-未交增值稅貸:應交稅費-預交增值稅
答: 您好,是的,就是這樣處理的
發(fā)貨未收到款,借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項) 收到貨款后:借:銀行存款,貸:應收賬款。 收到貨款未發(fā)貨:借:銀行存款,貸:預收賬款。發(fā)貨后:借:預收賬款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅(銷項)。對吧
討論
應收賬款 和 預收賬款的區(qū)別是什么?應收賬款 對應 主營業(yè)務收入 和 應交稅費-應交增值稅;預收賬款 對應 銀行存款。是這樣嗎?
收到預收款時賬務處理,借:銀行存款100000 貸:預收賬款:95238.10 應交稅費-應交增值稅4761.9 當月開具了紅字增值稅專票價稅合計50000元, 可以做分錄 借:應交稅費-應交增值稅4761.9 貸:應交稅費-應交增值稅2380.95 銀行存款:2380.95
借:銀行存款 10000 貸:預收賬款 10000借:預收賬款 5000 貸:銀行存款 5000 借:預收賬款 5000 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費—應交增值稅—銷項稅問:為什么以上最后“應交增值稅”的后面還要寫上“銷項稅”?
預收賬款含稅嗎?不理解,我理解是:借:銀行存款,貸:預收賬款,借:預收賬款,貸主營業(yè)務收入應交稅費應交增值稅銷項稅額?
涵涵老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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云朵女郎 追問
2019-12-05 14:15
涵涵老師 解答
2019-12-05 14:21
云朵女郎 追問
2019-12-05 14:23
涵涵老師 解答
2019-12-05 14:25
云朵女郎 追問
2019-12-05 14:34
涵涵老師 解答
2019-12-05 14:38
云朵女郎 追問
2019-12-05 14:43
涵涵老師 解答
2019-12-05 15:03
云朵女郎 追問
2019-12-05 15:18
涵涵老師 解答
2019-12-05 15:29
云朵女郎 追問
2019-12-05 15:45
涵涵老師 解答
2019-12-06 10:29