老師你好,我想問一下新會計準則2006年和2019年的 問
https://www.docin.com/p-2632629268.html 這個里邊有詳細的介紹,我們不是專家,直接按2019版做賬就行 答
老師,營業(yè)執(zhí)照,因改名后,銀行收取的費用,用管理費用, 問
是的,那個計入財務(wù)費用-手續(xù)費 答
1.公司最近購進新窗簾,幾個辦公室的窗簾合起來共 問
您好,這些都是計入管理費用-辦公費就可以 答
你好老師,我們是個一般納稅人,之前業(yè)務(wù)往外開3%勞 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,公司是一套賬,當(dāng)月采購入庫的先暫估入庫,次月 問
次月取得發(fā)票后沖暫估 答

老師們,一月份計提了辦公費16萬。借:管理費用6萬貸:應(yīng)付賬款某公司貨物發(fā)票3月到。借:應(yīng)付賬款貸:其他應(yīng)付款——某人(老板直接現(xiàn)結(jié))這樣對了嗎?
答: 對,是的,你說是對的,
老師賒購工作服計入管理費用和應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款
答: 您好,這個是屬于其他應(yīng)付款
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
管理費用,如果是還沒支付的,是放其他應(yīng)付款還是應(yīng)付賬款呢
答: 您好,計入其他應(yīng)付款更合適一些
今年每月房租預(yù)提時,借管理費用,貸其他應(yīng)付款,現(xiàn)在收到發(fā)票怎么做帳,還有有關(guān)的進項稅怎么做
老師,去年多計提了2萬的管理費用,當(dāng)時的分錄是借:管理費用2萬 貸:其他應(yīng)付款2萬,現(xiàn)在這筆分錄該如何處理了
老師好,12月計提了 管理費用 ~清算 貸其他應(yīng)付款 ~清算 是計提的補償款,計提多了,1月份我要怎么沖銷呢?
老師請問:企業(yè)外賬,老板沒有給現(xiàn)金賬,費用單子怎么做,我做的是,借:管理費用,貸:其他應(yīng)付款-掛老板名下。可以嗎?


優(yōu)秀的板栗 追問
2019-12-04 14:57
QQ老師 解答
2019-12-04 15:00
優(yōu)秀的板栗 追問
2019-12-04 15:03
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2019-12-04 15:06