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憶*望
于2019-12-04 12:57 發(fā)布 ??1056次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2019-12-04 12:58
你好 收到貨款 借銀行存款貸主營業(yè)務收入 應交稅費 支付給個人 借主營業(yè)務成本-勞務費 貸銀行存款 應交稅費-應交個人所得稅 到時要個人開票給你們 同時支付的時候代扣代繳個稅的
憶*望 追問
2019-12-04 12:59
個人怎么開票
meizi老師 解答
2019-12-04 13:02
你好 個人帶著合同去實際代開發(fā)票
2019-12-04 13:03
對方不開票分錄改怎么做
2019-12-04 13:06
你好 分錄一樣的做 只是匯算你的調(diào)整處理成本才行的。 但是就算不開票 你也得代扣代繳個稅的
2019-12-04 13:14
這個四萬個稅怎么算
2019-12-04 13:17
你好 扣除的費用 到時看稅局那邊 是否可以扣除增值稅來計算的。 以你們當?shù)貫闇省?nbsp;參考: 本次勞務報酬收入超過4000元的,扣除費用為勞務報酬收入的20%扣除費用 = 勞務報酬 × 20%= 40000 × 20%= 8000應納稅所得額 = 勞務報酬 - 扣除費用=40000-8000=32000應納稅所得額 32000,參照稅率表,得到稅率 30%,速算扣除數(shù) 2000
2019-12-04 13:50
(32000-5000)*30%-2000對嗎
你好 你增值稅繳納了5000 是嗎?
2019-12-04 13:52
5000不是個稅起征點嗎,
2019-12-04 13:54
你好 現(xiàn)在交納勞務費是按你現(xiàn)在的勞務所得來交納 。 你說的5000元是工資薪金的 起征點 不是勞務所得的 不一樣的稅種 到時次年可以匯算個稅的 按綜合所得 包括個人勞務所得 、個人薪金等
2019-12-04 13:56
那就是32000*30%-2000
2019-12-04 13:59
你好 是的 這樣的話 才是你勞務費
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meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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