老師,你好,公司是小規(guī)模的建筑勞務(wù)公司,公司在2025 問
你好,先把發(fā)票沖紅了,再按正確的做 答
老師,合并報(bào)表申報(bào)所得稅,營業(yè)收入和營業(yè)成本都合 問
你好你要看一下是什么原因?qū)е碌?,不僅僅是收入和成本要合并,你申報(bào)的時(shí)候還得要將期間費(fèi)用這些都算一下??纯偨痤~到底是收入對不上還是成本對不上?還是某一項(xiàng)費(fèi)用對不上? 答
老師,請問接手公司后這個(gè)應(yīng)收賬款賬實(shí)就不相符,是 問
你好,你賬上當(dāng)現(xiàn)金慢慢收 答
老師我想咨詢一下,我是小規(guī)模納稅人,在填報(bào)所得稅 問
已經(jīng)計(jì)提了就要填計(jì)入成本費(fèi)用的工資,沒損失就選否 答
光伏企業(yè)支付給農(nóng)戶的補(bǔ)償款如何做賬,農(nóng)戶不開票 問
老師正在計(jì)算中,請同學(xué)耐心等待哦 答

在年報(bào)里搜固定資產(chǎn)只有固定資產(chǎn)的期初余額和固定資產(chǎn)的期末余額,那固定資產(chǎn)是填期初余額還是填期末余額,還是填寫期初減期末余額?
答: 對應(yīng)的期初余額直接填期初數(shù),期末余額就填期末數(shù)
資產(chǎn)負(fù)債表 固定資產(chǎn)期末余額=固定資產(chǎn)-固定資產(chǎn)減值-累計(jì)折舊+固定資產(chǎn)清理 那么固定資產(chǎn)清理借方有余額500就是+500 那么貸方有余額500就是-500么
答: 是的,如果是貸方余額就是減去
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
固定資產(chǎn)期末余額-累計(jì)折舊-固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備期末余額+固定資產(chǎn)清理期末余額 固定資產(chǎn)清理如果是負(fù)數(shù)呢?也加上嗎?
答: 清理在借方,累計(jì)折舊在貸方,減值準(zhǔn)備的增加在貸方





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2019-12-02 11:56
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