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送心意

暖暖老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2019-11-27 17:04

你好,可以把第一張圖片拍的清楚一些嗎?

大力的寒風(fēng) 追問

2019-11-27 17:58

大力的寒風(fēng) 追問

2019-11-27 17:58

它壓縮了

暖暖老師 解答

2019-11-27 18:13

我把這個寫給你,你別著急

大力的寒風(fēng) 追問

2019-11-27 19:28

好的,謝謝老師

大力的寒風(fēng) 追問

2019-11-27 19:28

主要我做出來的和老師給的答案不一樣

暖暖老師 解答

2019-11-27 20:13

我大概寫了一個過程,你看看

大力的寒風(fēng) 追問

2019-11-27 20:40

老師,我們老師給的答案是利潤總額113.7   收入總額 8417.7   應(yīng)納稅所得額49.5775

大力的寒風(fēng) 追問

2019-11-27 20:40

我們是按照沒有稅改之前的稅率算的

大力的寒風(fēng) 追問

2019-11-27 20:40

百分之17

暖暖老師 解答

2019-11-27 20:50

是的,但是這個不妨礙里邊的計(jì)算

大力的寒風(fēng) 追問

2019-11-27 22:51

老師,但你算出來的答案跟我們的答案不一樣

暖暖老師 解答

2019-11-28 07:04

那這數(shù)字差在哪里了?

大力的寒風(fēng) 追問

2019-11-28 07:58

老師你的利潤總額是413.7,應(yīng)納稅所得額114.08,

暖暖老師 解答

2019-11-28 08:00

那我的明細(xì)分析哪里錯了?

大力的寒風(fēng) 追問

2019-11-28 08:56

明細(xì)沒錯,但為啥答案不一樣呢?

大力的寒風(fēng) 追問

2019-11-28 08:56

    

暖暖老師 解答

2019-11-28 09:23

圖片沒看到,你把答案發(fā)給看看來

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你好,企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額 * 稅率 應(yīng)納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目金額—⑤允許彌補(bǔ)以前年度虧損
2022-03-02 16:59:15
你好,是的,這兩種征收方式就是這樣分別計(jì)算的
2017-07-17 11:32:37
你好,計(jì)提,扣繳是這樣做分錄
2019-03-11 16:50:56
個人獨(dú)資企業(yè)是非公司企業(yè),不用交企業(yè)所得稅只交個人所得稅。公司制企業(yè)需要交個人所得稅和企業(yè)所得稅
2020-03-24 09:55:11
計(jì)提 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸銀行存款
2019-04-10 11:25:06
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