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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-11-26 19:41

您好
期初只有應(yīng)收賬款和現(xiàn)金 請(qǐng)問是一個(gè)正數(shù)跟一個(gè)負(fù)數(shù)么 正數(shù)跟負(fù)數(shù)金額一致的么

1548705658 追問

2019-11-26 19:42

不一樣

bamboo老師 解答

2019-11-26 19:42

那期初數(shù)據(jù)不能平的

1548705658 追問

2019-11-26 19:43

因?yàn)槲覀?2才要開始來建賬,在12月之前的全部作為期初處理

1548705658 追問

2019-11-26 19:44

那么我期初這些應(yīng)收現(xiàn)金應(yīng)該怎么處理

bamboo老師 解答

2019-11-26 19:45

那您前面別的會(huì)計(jì)科目呢

1548705658 追問

2019-11-26 19:47

之前都是沒有建賬,現(xiàn)在的記錄就只有應(yīng)收和現(xiàn)金,應(yīng)該需要怎么處理

bamboo老師 解答

2019-11-26 19:47

那只好掛其他應(yīng)付款 老板往來上

1548705658 追問

2019-11-26 19:51

比如我現(xiàn)金是借100,應(yīng)收甲借方是200,應(yīng)收乙貸方是300,應(yīng)該怎么做

bamboo老師 解答

2019-11-26 19:52

那您資產(chǎn)負(fù)債表是平的啊
庫存現(xiàn)金 100  應(yīng)收賬款-100

1548705658 追問

2019-11-26 19:54

剛才寫錯(cuò)了,現(xiàn)金是借100,應(yīng)收甲借方是200,應(yīng)收乙借方是300,應(yīng)該怎么做

bamboo老師 解答

2019-11-26 19:54

其他應(yīng)付款科目金額填 600

1548705658 追問

2019-11-26 19:56

后期收回來怎么處理?

bamboo老師 解答

2019-11-26 19:57

借:銀行存款
貸:應(yīng)收賬款
借:其他應(yīng)付款
貸:銀行存款

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你好,上面的表格能截圖嗎?
2022-04-17 08:56:34
你好。大額支付不能用現(xiàn)金
2022-01-13 14:37:36
同學(xué)你好 是根據(jù)收入來的
2021-05-21 08:23:56
您好,現(xiàn)金折扣可以作為應(yīng)收賬款價(jià)值。
2019-06-29 23:28:57
借法人款或還款也可以用普通收據(jù)嗎?
2017-07-05 13:09:56
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