
比如這個(gè)材料我在4月入賬時(shí),匯率為6.8906,6月付USD4000,借 應(yīng)付賬款 USD4000*6.8906 貸:其他應(yīng)付款 USD 4000*6.809 財(cái)務(wù)費(fèi)用 -匯兌損益 (差額)是這樣嗎,那問(wèn)題是1 如果報(bào)關(guān)沒(méi)有及時(shí)轉(zhuǎn)廠進(jìn)料給我入賬,或者轉(zhuǎn)廠金額與應(yīng)付金額不一致,那我金額肯定就對(duì)不上嘛,那是不是這個(gè)分錄就先不做呢? 2,那每次付款的時(shí)候,是不是都要去查是那個(gè)月轉(zhuǎn)廠入賬的呢,還要去查是哪個(gè)月的匯率
答: 你這個(gè)應(yīng)付與其他應(yīng)付是什么來(lái)的,沒(méi)看明白
2月份財(cái)務(wù)費(fèi)用做到其他應(yīng)付款和應(yīng)付賬款里面去了,2月份已結(jié)賬憑證已裝訂,請(qǐng)問(wèn)3月份怎么調(diào)帳?
答: 你好? 原來(lái)分錄 發(fā)來(lái)一下 我給你寫(xiě)調(diào)整分錄??
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
A員工先付給B公司的費(fèi)用300元,要過(guò)幾個(gè)才能開(kāi)票進(jìn)來(lái),財(cái)務(wù)已先從對(duì)公支出這筆費(fèi)用給A員工備注報(bào)銷款,那入賬的時(shí)候要怎么做呢?可以直接這樣做 嗎 借:其他應(yīng)付款--B公司 貸:銀行
答: 你的錢(qián)是轉(zhuǎn)給A員工的,借;其他應(yīng)收款—A 貸:銀行存款 然后拿到發(fā)票的時(shí)候,由A報(bào)銷,借:費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款—A










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