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送心意

辜老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師

2019-11-22 15:10

你這個發(fā)票的金額和入賬的金額一致嗎

??橘子 追問

2019-11-22 15:12

不一致,總金額50萬,這個月給了40萬,下個月再給10萬發(fā)票

辜老師 解答

2019-11-22 15:15

如果不能抵扣的,不可以不用賬務(wù)處理,放在之前憑證后面就可以

??橘子 追問

2019-11-22 15:16

可以抵扣的,開的專票

辜老師 解答

2019-11-22 15:31

那你相當(dāng)于之前多入了,要沖減固定資產(chǎn)的價(jià)值,借:固定資產(chǎn)   負(fù)數(shù)  ,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅

??橘子 追問

2019-11-22 15:36

老師,要是當(dāng)時(shí)我做的分錄 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款呢

辜老師 解答

2019-11-22 15:36

你固定資產(chǎn)現(xiàn)在收到了嗎

??橘子 追問

2019-11-22 15:37

收了一部分

辜老師 解答

2019-11-22 15:38

付款, 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款
收到固定資產(chǎn)要暫估入賬的,借:固定資產(chǎn)  不含稅金額  貸:預(yù)付賬款

??橘子 追問

2019-11-22 15:40

辜老師 解答

2019-11-23 10:03

好的,按這個步驟處理的

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以前的準(zhǔn)則里面會有未確認(rèn)融資費(fèi)用,但是,今年新修訂的準(zhǔn)則需要你去財(cái)政部網(wǎng)站落實(shí)一下
2019-03-16 10:09:11
意思是實(shí)物沒有退,只是給你們退了點(diǎn)錢,補(bǔ)償你們購買材料的質(zhì)量損失什么的 ?
2020-04-07 21:50:12
你這個發(fā)票的金額和入賬的金額一致嗎
2019-11-22 15:10:42
借:固定資產(chǎn)-房屋及建筑物(電子產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備、交通工具設(shè)備、辦公家具等) 貸:銀行
2019-04-28 17:22:02
是的,還需要手工做這筆分錄的。
2018-11-15 14:13:34
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