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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-11-22 10:45

這個不一定,好說話就直接退了

cassie 追問

2019-11-22 11:36

還想請教一下老師,退稅申請理由應該怎么寫呢

郭老師 解答

2019-11-22 11:37

你好,以前年度多交了,

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如果企業(yè)所得稅匯算清繳后,仍有留抵稅額的話,是可以申請退稅款的。
2019-04-17 10:36:45
你好,有所得稅申報義務,就需要做匯算清繳
2017-04-18 10:37:31
就寫某個季度盈利預交了所得稅,后續(xù)季度虧損,造成年度匯算清繳虧損,申請多交所得稅退回
2019-05-13 08:43:31
匯算清繳退回的所得稅,沖減所得稅費用,因是小企業(yè)會計準則,按未來適用法,轉(zhuǎn)為本年利潤即可。 建議按原來計提繳納的分錄做相反分錄 : 1、收到退回(注:不是稅收優(yōu)惠,是匯算清繳) 借:現(xiàn)金(或銀存) 貸:應交稅費-所得稅(如果是財務軟件,建議涉及到損益科目的,按正常的一方做負數(shù),即做借方負數(shù)) 如果你計提的所得稅是正確的,那么到這一步就可以了。 2、如果你計提的所得稅與匯算清繳應繳納的不符,則予以沖抵,做分錄 借:應交稅費-所得稅 貸:所得稅費用(如果是財務軟件,建議涉及到損益科目的,按正常的一方做負數(shù),即做借方負數(shù)) 沖所得稅費用的金額有可能與退回的金額不完全相同,注意這方面的差異 比如上年你計提了10萬,實際繳納了11萬,現(xiàn)在退回2萬,那么第一個分錄金額是2萬,第二個分錄金額則 1萬 3、將上面沖所得稅費用的金額轉(zhuǎn)入本年利潤 借:所得稅費用 貸:本年利潤 (因是財務軟件,建議做成分錄: 借:本年利潤 負數(shù) 貸:所得稅費用 負數(shù))
2019-06-04 18:00:02
你好!這個建議你看下學堂的課程,因為這個比較麻煩。光表格都有40多張
2019-01-14 16:15:13
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