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送心意

龍楓老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,國際稅收協(xié)會(huì)會(huì)員

2019-11-22 09:38

借 銀行存款 891
貸 主營業(yè)務(wù)收入 891
借 庫存商品 2872
貸 銀行存款 2872
借 銷售費(fèi)用 400
貸 銀行存款 400

AAA 若水 追問

2019-11-22 09:42

是客戶退的貨物891,我剛說錯(cuò)了,不是貨款

龍楓老師 解答

2019-11-22 09:46

老師不太明白你的意思,但是退貨的話正常沖減原來的分錄就是可以的
您好,老師工作不易,請(qǐng)妥善評(píng)價(jià),老師一定盡心力解決你的問題

AAA 若水 追問

2019-11-22 09:52

好像,不太對(duì)的分錄,銷售貨物2872的分錄不是這樣寫的吧

龍楓老師 解答

2019-11-22 09:55

你寫的不是太清楚,老師也分不清楚誰買誰賣了,你處理的時(shí)候就是把退貨分錄沖減,然后遞減分錄按照正常業(yè)務(wù)做賬,銀行流水的時(shí)候可以簡(jiǎn)化處理
您好,老師工作不易,請(qǐng)妥善評(píng)價(jià),老師一定盡心力解決你的問題

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你好,具體請(qǐng)咨詢趙老師QQ:410084566 (加好友時(shí)候備注:柳老師推薦)
2016-03-03 14:32:51
你好 借 應(yīng)收賬款 預(yù)收賬款 貸 營業(yè)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 實(shí)務(wù)中,直接: 借 預(yù)收賬款 貸 營業(yè)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 報(bào)表時(shí),預(yù)收賬款借方余額重分類為應(yīng)收賬款
2018-08-19 21:50:04
你好,跟開票分錄一樣的
2021-12-09 16:47:35
同學(xué)你好!貼現(xiàn)息一般計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用即可。
2019-11-26 15:24:08
你好!你退貨退款是嗎? 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款金額寫負(fù)數(shù)
2017-09-13 14:00:10
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