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默契
于2019-11-13 09:02 發(fā)布 ??1085次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-11-13 09:08
你好,支出表里的欠費(fèi)說明是我們公司欠別人的錢
默契 追問
2019-11-13 09:11
別人欠我們公司的錢該放收入表里面的負(fù)債一欄,還是放支出表負(fù)債那一欄
鄒老師 解答
2019-11-13 09:13
你好,別人欠我們公司的錢該放收入表里面的負(fù)債一欄
2019-11-13 09:23
學(xué)校的往來帳表,員工借支款5000元,我該放借方還是貸方,還有,員工報(bào)銷費(fèi)用,多轉(zhuǎn)了他500元,這個(gè)算往來嗎?可以放往來表嗎?還是說這筆多轉(zhuǎn)的500元費(fèi)用放收入表里的負(fù)債一欄呢?
2019-11-13 09:24
你好員工借支款5000元,是計(jì)入其他應(yīng)收款借方,庫(kù)存現(xiàn)金貸方員工報(bào)銷費(fèi)用,多轉(zhuǎn)了他500元,這個(gè)屬于其他應(yīng)收款核算,屬于往來,多轉(zhuǎn)的500不是收入,也不是負(fù)債的
2019-11-13 09:27
這兩次都是屬于往來,所以都可以放到往來表里是嗎?往來表里她們的金額都是放到貸方里,余額是貸?貸?借是嗎
2019-11-13 09:30
你好,是通過往來款掛賬,計(jì)入其他應(yīng)收款借方,庫(kù)存現(xiàn)金貸方
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
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2019-11-13 09:11
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2019-11-13 09:30