
老師,咨詢一下,我們公司在2020年9月進(jìn)項發(fā)票抵扣稅額44733.12元(不含稅344100.94元),2021年1月抵扣進(jìn)項稅額60883.41元(不含稅468333.96元),這兩筆成本到現(xiàn)在沒有給錢,供應(yīng)商昨天突然告訴我們要進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,他們內(nèi)部出現(xiàn)問題,老板跑路了,現(xiàn)在我該怎么做賬務(wù)處理?
答: 你好!這個其實最好還是看稅務(wù)局要求。你們實際有履行這個發(fā)票業(yè)務(wù)嗎?
老師我們公司有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出(因為不符合農(nóng)產(chǎn)品抵扣進(jìn)項稅額的要求)可以用認(rèn)證的進(jìn)項稅額抵扣進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的嗎
答: 你好 你應(yīng)交增值稅就是銷項稅-進(jìn)項稅+進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出-留抵進(jìn)項稅 可以的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
是5月份進(jìn)項稅額多報了,這個月可以進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎?填寫那一項?還有報稅時附表二,其他發(fā)票認(rèn)證抵扣那里,金額應(yīng)該填寫成價稅分離的,但是填寫成了含稅金額。應(yīng)該怎么更改
答: 您好 請問是勾選的多報了么?
7月已經(jīng)抵扣的進(jìn)項,8月銷售方開具了紅字發(fā)票,購買方8月是不是要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出?
我想問一下我現(xiàn)在買一臺車落在公司名下,作為當(dāng)月的進(jìn)項稅額抵扣,下個月就把車過戶到個人名下,需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎
有進(jìn)項稅額抵扣 也有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 最后應(yīng)該繳納的稅金 是不是應(yīng)該把進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的這塊金額加上去
如果當(dāng)月進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,那么當(dāng)月要多認(rèn)證抵扣進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的金額,對嗎


茴香豆 追問
2016-03-29 15:34
茴香豆 追問
2016-03-29 16:18
鄒老師 解答
2016-03-29 14:28
鄒老師 解答
2016-03-29 19:56