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2017年的稅控盤(pán)服務(wù)費(fèi)在增值稅申報(bào)表里沒(méi)有申報(bào),也沒(méi)有抵扣,現(xiàn)在還可以申報(bào)抵扣嗎?
小微企業(yè),增值稅有抵扣稅控設(shè)備及服務(wù)費(fèi),申報(bào)增值稅附加,是以抵減后的金額申報(bào)還是未抵減之前的額金額申報(bào)呢?
增值稅申報(bào)表附表四稅控服務(wù)費(fèi)暫時(shí)沒(méi)抵扣,在增值稅主表中體現(xiàn)嗎

