国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

送心意

洛洛老師

職稱中級會計師

2019-11-11 15:56

同學(xué),編制報表要根據(jù)科目余額表來填制的,最好不要天虛假的吧。

雪雪 追問

2019-11-11 16:03

我看了以前每一期的報表 感覺這個數(shù)字就是倒推出來的

洛洛老師 解答

2019-11-11 16:03

同學(xué),所以你們的報表應(yīng)該是假的。

雪雪 追問

2019-11-11 16:16

洛洛老師 解答

2019-11-11 16:19

嗯嗯,你報表跟你賬上額金額對不上可不就是自己編的,編出來的數(shù)據(jù)呀。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
同學(xué),你好 一般不會的,管理費(fèi)用應(yīng)該都是在借方
2022-04-01 15:16:41
沒有做損益結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤 貸管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用等
2021-05-18 18:05:49
管理費(fèi)用不能有余額 借方負(fù)數(shù)表示紅沖的管理費(fèi)用
2019-08-21 12:51:51
同學(xué)你好!這樣看是看不出來的,你可以看看這個差額是不是管理費(fèi)用下那個二級科目的數(shù)。
2019-11-11 15:35:46
計入管理費(fèi)用--其他吧
2017-05-15 10:39:59
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...