
我們是制造業(yè),上個(gè)月多計(jì)提了一筆水電費(fèi)10000,借制造費(fèi)用10000,貸其他應(yīng)付款10000,并已結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,借生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用10000,貸制造費(fèi)用10000,現(xiàn)在需要在本月更正,分錄怎么做呢
答: 您好,同學(xué)。您將上月多計(jì)提的分錄和結(jié)轉(zhuǎn)分錄同時(shí)做一筆紅字分錄即可。
預(yù)提費(fèi)用這科目現(xiàn)在不用了,預(yù)提時(shí)就借:貸:制造費(fèi)用-水電 貸:其他應(yīng)付款-水電; 結(jié)轉(zhuǎn)借:生產(chǎn)成本-水電 貸:制造費(fèi)用-水電 ;付款時(shí)貸:其他應(yīng)付款-水電 貸:制造費(fèi)用-水電 。是這樣么?
答: 你好 是的。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
計(jì)提租賃的設(shè)備款借制造費(fèi)用貸其他應(yīng)付款
答: 你好 超過一年的先記長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 再按受益部門攤銷 不足一年的記預(yù)付賬款 后面一樣攤銷


墨墨子 追問
2019-11-11 10:18
樸老師 解答
2019-11-11 10:27