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送心意

岳老師

職稱注冊會計(jì)師、注冊稅務(wù)師

2019-11-11 09:13

是的,上述銷售額19萬,免征增值稅。

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增值稅普通發(fā)票的管理比增值稅專用發(fā)票的管理較松些,如果客戶退回發(fā)票,銷方聯(lián)次齊全的情況下,可以跨月開具紅字發(fā)票,再開具正確的藍(lán)字發(fā)票。 若是發(fā)生退貨,則直接開具紅字發(fā)票,做賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)紅字 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本(紅字) 貸:庫存商品(紅字) 等到發(fā)票沖紅,開了紅字發(fā)票,再沖回上月的分錄: 借:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)收賬款 因?yàn)樯显乱验_,就要征收增值稅的,無法補(bǔ)救的了,只能等到這個(gè)月開了紅字發(fā)票沖回,等抄報(bào)稅后銷項(xiàng)稅額會自動減掉這張發(fā)票的銷項(xiàng)稅額的,相當(dāng)于先征后減,實(shí)質(zhì)不影響當(dāng)年的稅款總額。
2019-12-23 18:11:42
您好!如果沖減完了,就不用交稅
2017-06-23 15:22:37
同學(xué),您好,小規(guī)模納稅人原則不接收專票的,所以不應(yīng)該開具,
2020-09-01 17:51:23
您好,如果當(dāng)季正數(shù)大于紅字的話,抵減后申報(bào),如果當(dāng)季紅數(shù)大于正數(shù)的話,需要到稅務(wù)局報(bào)稅大廳窗口進(jìn)行非正常申報(bào)了。
2018-10-14 14:15:29
借:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)貸:應(yīng)收賬款
2017-10-20 10:27:46
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