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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-11-08 16:16

您好
借:管理費用
貸:累計攤銷
請問您是填增值稅申報表么?

追問

2019-11-08 16:20

填資產(chǎn)負債表

bamboo老師 解答

2019-11-08 16:22

那您管理費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 本年利潤在未分配利潤欄次體現(xiàn)
累計攤銷資產(chǎn)負債表您有對應的欄次么

追問

2019-11-08 16:26

賬面應收賬款是負數(shù),有什么影響?

bamboo老師 解答

2019-11-08 16:28

是收到貨款沒有開具發(fā)票 可以調(diào)整到預收賬款欄次

追問

2019-11-08 16:32

就是資產(chǎn)負債表里沒有對應的欄次,想問下寫在哪里

bamboo老師 解答

2019-11-08 16:33

您不是軟件做賬的么?

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