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靜
于2019-11-08 16:16 發(fā)布 ??1060次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2019-11-08 16:16
您好借:管理費用貸:累計攤銷請問您是填增值稅申報表么?
靜 追問
2019-11-08 16:20
填資產(chǎn)負債表
bamboo老師 解答
2019-11-08 16:22
那您管理費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 本年利潤在未分配利潤欄次體現(xiàn)累計攤銷資產(chǎn)負債表您有對應的欄次么
2019-11-08 16:26
賬面應收賬款是負數(shù),有什么影響?
2019-11-08 16:28
是收到貨款沒有開具發(fā)票 可以調(diào)整到預收賬款欄次
2019-11-08 16:32
就是資產(chǎn)負債表里沒有對應的欄次,想問下寫在哪里
2019-11-08 16:33
您不是軟件做賬的么?
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bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
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靜 追問
2019-11-08 16:20
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