
內(nèi)帳,小規(guī)摸納稅例如:承包人接庫(kù)存帳面是50噸 實(shí)際庫(kù)存是12噸這和其他應(yīng)收款有關(guān)系嗎?怎樣減少他的其他應(yīng)收款掛帳
答: 您好,這和其他應(yīng)付款是有關(guān)系的,如果與其他應(yīng)收款有關(guān)系的話,應(yīng)該是增加其他應(yīng)收款,不是減少其他應(yīng)收款,借;其他應(yīng)收款,貸:庫(kù)存商品。
老師十一月份底接了個(gè)賬,其他應(yīng)收款借方有余額是老板,其他應(yīng)付貸方有余額是老板,這個(gè)怎么處理呀?
答: 你好,兩個(gè)科目對(duì)沖就可以
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
針對(duì)法人,其他應(yīng)付可以直接沖其他應(yīng)收款嗎
答: 您好!可以的。如果都是法人的往來(lái)
老師好,其他應(yīng)付期初余額在貸方1萬(wàn),過(guò)了一個(gè)月后如何調(diào)整在其他應(yīng)收款借方1萬(wàn)?
老師,其他應(yīng)收款-借方金額1百多萬(wàn),其他應(yīng)付貸方金額4百多萬(wàn),不是同一人,其他應(yīng)付掛的是法人,可以沖銷嗎?
老師你的意思是,老板往來(lái)本月發(fā)生的,購(gòu)貨和銷售貨,就直接填在資產(chǎn)負(fù)載表,其他應(yīng)付和其他應(yīng)收款里?
老師,發(fā)給員工的伙食補(bǔ)助,還有2人離職了,發(fā)不了了,也不知道在給不給,我先掛帳,這個(gè)我進(jìn)其他應(yīng)付還是其他應(yīng)收款。

